RSS-linkki
Kokousasiat:http://luksiad10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
http://luksiad10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Yhtymäkokous
Esityslista 21.11.2024/Asianro 18
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |
Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025 - 2027
Hallitus 26.09.2024 § 57
Valmistelijat: talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju ja kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm.
Kuntalain 110 §:n mukaan yhtymäkokouksen on kuluvan vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä taloussuunnitelma vuosille 2025-2027, joista ensimmäinen on varsinainen talousarviovuosi.
Talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan siten, että se noudattaa kuntayhtymän strategisia kehittämislinjauksia 2021-2025 sekä talouden ja toiminnan tasapainottamissuunnitelmaa. Talousarviossa turvataan riittävät edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen.
Talousarviovuonna 2025 valtionosuurahoituksen perusrahoitus on viimeisen kerran ennen tulevaa rahoitusuudistusta 70 %, suoritusrahoitus 20 % ja vaikuttavuusrahoitus (työllistyminen, jatko-opintoihin siirtyminen, opiskelija- ja työelämäpalaute) 10 %. Suunnitelmavuosina 2026-2027 rahoituslaki muuttunee siten, että perusrahoituksen osuus on enää 50 %, suoriterahoituksen osuus 30 % ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 20 % (josta työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen osuus 18 % ja asiakaspalautteen 2 %).
Tavoitteelliset opiskelijavuodet vuodelle 2024 ovat 2 650 (2023: 2 804) opiskelijavuotta sisältäen perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Vuoden 2025 tavoitteellisia opiskelijavuosia ei ole vielä vahvistettu. Kuluvan vuoden toteumaennusteen ja OKM:n 120 miljoonan euron määrärahaleikkausten kohdentamisen jälkeen ennuste on noin 2550 opiskelijavuotta.
Kuntayhtymän talousarvion numeerinen osa tehdään ennen varsinaista talousarviokirjaa, johon sisältyy myös talousarvion sanallinen osa (toiminnan kuvaus, tuloskortit ja kaikki liitteet) sekä suunnitelmavuosien 2026 ja 2027 talousarviot.
Talousarvio on tehty tulos- ja vastuualueittain jaoteltuna.
Kuntayhtymä
Talousarviosta ja talous- ja toimintasuunnitelmasta on tehty ensimmäinen numeerinen esitys hallitukselle. Numeerisen vuoden 2025 talousarvio-luonnoksen lähtökohtana on talouden ja toiminnan tasapainottamis-ohjelman mukaisesti ns. nollatulos. Epävarmuustekijänä on vielä tarkkuustaso, miten OKM:n rahoitusleikkaus kohdistuu kuntayhtymän valtionosuusrahoitukseen vuonna 2025. Talousarvioluonnoksen laadinnan pohjana on kesäkuussa 2024 laaditun talousarvio-ohjeen mukaan kuluvan vuoden kuuden kuukauden kumulatiivinen tulosraportti. Numeerinen talousarvioluonnos perustuu opiskelijavolyymia ja -suoritteita koskeviin ennusteisiin (tulopohja) ja toteutuneisiin opiskelijavuosiin sekä talousarviovalmistelussa suunnitellulla henkilöstö- ja kulurakenteella laadittuun kuluarvioon. Talousarviossa 2025 valtionosuusrahoitus perustuu toistaiseksi voimassa oleviin yksikköhintoihin (koulutusalakohtaiset korihinnat). Opiskelijavuosiennusteissa on huomioitu se, että rahoitusta saadaan korkeintaan 2 650 tavoitteellisen opiskelijavuoden mukaan.
Talousarviovuoden 2025 suurin haaste on se, että suunniteltu kulurakenne toteutuu myös käytännössä. Tämä tarkoittaa entistä tiukempaa henkilöstösuunnittelua ja tarkkaa harkintaa käyttötaloutta rasittavissa hankinnoissa.
Ulkoiset toimintatuotot 29,6 M€ laskevat talousarvioon 2024 verrattuna
6,9 % ja vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna 6,3 %. Vuoden 2024 toteutuneet yksikköhinnat ovat talousarviota 2024 ja tilinpäätöstä 2023 hieman korkeammat kustannuskorista riippuen. Talousarvio 2025 on laskettu vuoden 2024 toteutuneiden yksikköhintojen perusteella. Yksikköhintoihin ei ole indeksikorotusten lisäksi odotettavissa OKM:lta korotuksia vallitseva taloustilanne huomioon ottaen. Tavoitteelliset opiskelijavuodet (järjestämislupa) vuodelle 2025 ratkaisee yksikköhintarahoituksen volyymiperustan perusrahoituksen osalta.
Ulkoiset toimintakulut 27,8 M€ ovat 2,87 M€ eli 9,3 % pienemmät kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Tilinpäätökseen 2023 verrattuna vuodelle 2025 arvioidut toimintakulut ovat 1,71 M€ eli 5,8 % pienemmät. Toimintakuluissa henkilöstökulut 19,4 M€ laskevat 12,7 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ja 5,9 % tilinpäätökseen 2023 verrattuna. Ennakoitujen työmarkkinaratkaisujen perusteella on budjetoitu 2,0 % keskimääräinen palkkatason nousu talousarviovuodelle 2025. Arvioidut henkilöstökulut pienenevät kuntayhtymässä kokonaisuutena yhteensä
2,84 M€ vuoden 2024 talousarvioon ja 1,23 M€ tilinpäätökseen 2023 verrattuna. Palvelujen ostot kasvavat 2,2 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna, mutta pysyvät tilinpäätöksen 2023 tasolla. Arvioidut materiaalihankinnat ovat pienemmät kuin talousarviossa 2024 ja tilinpäätöksessä 2023. Poistokustannukset kasvavat 166 t€ tilinpäätöksestä 2023.
Talousarviovuoden 2025 ennakoitu tilikauden tulos on -97 752 € ja tilikauden ylijäämä poistoeron muutoksen jälkeen 256 744 €. Ennakoitu tulos on 607 913 € vuoden 2023 tilinpäätöstä heikompi.
Investoinneissa talousarvio koostuu pitkälti Lohja Toivonkatu 2-4:n saneerauksen jatkumisesta ja Ojakkalantie 2:n peruskorjauksista ja niihin välittömästi liittyvästä laitteistosta, joihin vuodelle 2025 on varattu yhteensä noin 3,4 miljoonaa euroa. Rakennusinvestoinnit perustuvat tehtyihin kuntokartoituksiin ja useamman vuoden investointiohjelmaan. Koulutusalat ovat varanneet investointeihin koulutuksessa tarvittavia kalusteita, koneita, laitteita ja ajoneuvoja. Investointeihin on varattu yhteensä 4 034 500 € vuodelle 2025.
Konserni
Luksia koulutus Oy:n talousarvio sisältyy omana osana esityslistan liitteenä olevaan numeeriseen talousarvioluonnokseen. Lähtökohtana on liiketoiminnan volyymin osalta ne koulutukset, joiden toteutumisesta on talousarvion laadintahetkellä riittävä varmuus. Yhtiön liikevaihto ei edelleenkään riitä kattamaan toiminnan järjestämisestä aiheutuvia välittömiä ja välillisiä kuluja ilman tiivistä yhteistyötä kuntayhtymän opetusjärjestelyjen kanssa.
Koy Luksian Opiskelija-asuntojen talousarviota käsitellään yhtiön hallituksessa lokakuussa 2024.
Suunnitelmavuodet 2026-2027 laaditaan hallituksen kokouksessa saatujen linjausten jälkeen. Taloussuunnitelma 2025-2027 tulee sisältämään käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan sekä tavoiteosan, missä asetetaan toiminnalliset tavoitteet (tuloskortti) talousarviovuodelle 2025. Numeraaliset ja toiminnalliset tavoitteet sisältävä talousarviokirja valmistellaan hallituksen kokoukseen 24.10.2024.
Esityslistan liitteenä on numeerinen talousarvioluonnos vuodelle 2025 tulosalueittain ja vastuualueittain jaoteltuna.
Esitys
Kyj Hallitus päättää:
1. merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvioesityksen vuodelle 2025
2. jatkaa talousarvion 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2025-2027 valmistelua tämän keskustelun pohjalta
3. järjestää talousarviota 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa koskevan tiedotustilaisuuden jäsenkunnille 8.10.2024 klo 13.
Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Räsänen poistui kokouksesta klo 15.55 tämän asian käsittelyn aikana.
Liite Talousarvion 2025 numeerinen osa
Täytäntöönpano Esihenkilöt, hallituksen kokouksen esityslistalle 24.10.2024
__________
Hallitus 24.10.2024 § 66
Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm ja talous- ja hallintojohtaja Kari Mäntyharju.
Hallitus päätti kokouksessaan 19.9.2024 esitetystä talousarvioluonnoksesta käytyjen keskustelujen perusteella, että kuntayhtymän tulos on -97 752 euroa ja Luksia koulutus Oy:n tulos on -870 euroa.
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2027 on laadittu kuntalain
110 §:n mukaisesti jakaantuen käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosaan sekä sanalliseen tavoiteosaan.
Talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027 on laadittu tulosalueittain ja vastuualueittain perustuen 1.1.2022 hyväksyttyyn organisaatioon. Tulosalueita on kaksi: koulutus ja tukipalvelut. Koulutus jakaantuu kahteen vastuualueeseen: ammatilliseen koulutukseen sekä koulutuksen tukeen ja kehittämiseen. Tukipalvelujen tulosalue muodostuu talous-, hallinto-, ravitsemis-, tietohallinto- ja tilapalvelujen tulosyksiköistä. Lisäksi on hallinnollisena vastuualueena suoraan kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimiva konsernipalvelut, johon kuuluu viestintä ja markkinointi, hr-palvelut ja riskienhallinta. Konsernipalvelujen numeerinen talousarvio sisältyy tukipalvelujen tulosalueeseen. Toiminnallisten tavoitteiden osalta konsernipalvelu on oma vastuualueensa talous- ja toimintasuunnitelmassa 2025-2027.
Talousarvion toimintatuottojen perustana on järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinto) määrä. Luksian voimassa oleva järjestämislupa on 2 650 opiskelijavuotta. Vuoden 2025 talousarvio on laskettu yhteensä 2 875 opiskelijavuoden perusteella, mutta valtionosuusrahoitus on laskettu keskimääräisen 6 %:n rahoitusleikkauksen perusteella. Perusrahoituksen osuus on 70 %, suoriterahoituksen osuus 20 % ja vaikuttavuusrahoituksen 10 %. Rahoitusosuudet ovat ennallaan talousarviovuodelle 2025, mutta suunnitteluvuonna 2026 rahoituslaki ja rahoitusperusta muuttuu.
Esitetyssä talousarviossa 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa
2025-2027 kuntayhtymän vuoden 2025 tulostavoitteeksi on asetettu
-97 752 euroa. Kuntayhtymän vuosikatteeksi esitetään 2 078 719 euroa. Kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden (konsernin) vuosikate on yhteensä 2 051 695 euroa ja tilikauden tulos -164 443 euroa.
Arvioitu lievästi negatiivinen tulos on lähellä nollatulosta. Siihen on päästy talousarvion laadinnassa toiminnan ja talouden tasapainottamissuunni-telmaa toteuttamalla. Erityisesti henkilöstökustannusten toteutuminen suunnitellulla tavalla edellyttää tiukkaa resurssien seurantaa. Talousarviossa 2025 on myös arvioitu saavutettavan hieman säästöä tilakustannuksissa ja materiaalihankinnoissa.
Toiminnan ja talouden tasapainottamissuunnitelma on laadittu keväällä 2024 ja sen tavoitteena oli saavuttaa taloudellinen nollatulos jo suunnitteluvuotena 2025. Toiminnan tehostamisen osalta on arvioitu toimintatapojen joustavuutta, karsittu päällekkäisiä toimintoja ja kohdennettu henkilöresursseja uudelleen. Opetuksen vuosityöajan seurantaa tukee kuntayhtymätasoisesti TAIKA-työajanseurantaohjelman käyttöönotto 1.1.2025.
Esitetyssä talousarviossa kuntayhtymän tilikauden tulos -97 752 euroa jakaantuu tulosalueittain seuraavasti:
Koulutus | -513 268 € |
Tukipalvelut | 415 516 € |
Yhteensä | -97 752 € |
Kuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhtiöiden talousarviossa 2025 budjetoidut tulokset ovat:
Luksia koulutus Oy | -870 € |
Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot | -65 821 € |
Kuntayhtymän investoinneiksi talousarviossa 2025 esitetään 4 034 500 euroa, joka koostuu pääosin Toivonkadun ja Ojakkalantien kampusten peruskorjauksista ja uudistuksista.
Suunnitelmavuoden 2026 ulkoiset toimintatuotot ilman valmistevaraston muutosta ovat 29,6 milj. euroa, toimintakulut 27,5 milj. euroa, vuosikate 2,25 milj. euroa ja tulos -3 781 euroa. Suunnitelmavuoden 2027 ulkoiset toimintatuotot ovat 29,9 milj. euroa, toimintakulut 27,8 milj. euroa, vuosikate 2,29 milj. euroa ja tilikauden tulos 14 613 euroa.
Esitys
Kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025-2027 ja esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen:
Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025-2027 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2025 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 2 078 719 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 034 500 euroa.
Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Liite Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027
Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 21.11.2024
__________
Yhtymäkokous 21.11.2024
97/02.02.00/2024
Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt talousarviota vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2025-2027 kokouksissaan 26.9.2024 ja 24.10.2024. Kuntayhtymän jäsenkunnille on järjestetty tiedotus- ja keskustelutilaisuus aiheesta 8.10.2024. Lisäksi asiasta on järjestetty henkilöstöinfo 22.10.2024.
Esitys Yhtymäkokous päättää hyväksyä kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2025 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025-2027 hallituksen esityksen mukaisena ja määrätä vuoden 2025 sitovuustasoksi kuntayhtymän vuosikatteen yhteensä 2 078 719 euroa ja investointibudjetin loppusumman 4 034 500 euroa.
Päätös
Liite Talousarvio 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma 2025-2027
Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa |